2014年广东财经大学部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
学校拥有广州校本部和三水校区两个校区,现有党政群、教学、教辅、科研和其他直属机构等机构设置,其中:
1. 党政群机构:党委办公室、校长办公室、教务处、纪委办公室、监察处、科研处、党委组织部(党委统战部)、研究生处、党委宣传部(新闻中心)、校园建设处、党委学生工作部(学生处)、审计处、发展规划与学科建设处、招生办、人力资源开发与管理处、华商学院党委、财务与国有资产管理处、招投标中心、后勤服务与管理处、保卫处(武装部)、国际交流与合作处(港澳台事务办公室)、设备与实验室管理处、校园建设处、三水校区管理委员会。
2.教学机构:工商管理学院、法学院、会计学院、经济贸易学院、信息学院、金融学院、财政税务学院、公共管理学院、地理与旅游学院、数学与统计学院、外国语学院、人文与传播学院、艺术学院、政治与教育学院(思想政治理论课教学部)、经济与管理实验教学中心、国际学院、体育教学部、工商管理硕士(MBA)教育中心、创业教育学院、继续教育学院、税务干部进修学院。
3.教辅机构:教育技术中心、学报编辑部和图书馆。
4.科研机构: 广东省电子商务市场应用技术重点实验室、法制与经济发展研究所、国民经济研究中心、流通经济研究所、民营经济研究所、县域经济研究所、旅游管理与规划设计研究院、佛山经济社会发展研究院。
5.附属机构:高教研究与评估中心、门诊部。
(二)人员构成情况
2013年12月底在校教职工人数为2,021人,其中在职人员1,488人,长期聘用人员533人。离退休人员315人。
(三)预算年度的主要工作任务、目标和计划
2014年我校计划招收硕士研究生615人、本科生6,000人、成人教育学生4,600人。本年度我校将向社会输送硕士毕业生410人、本科毕业生5,985人、成人教育毕业生2,864人。
二、收入预算说明
2014年广东财经大学收入预算44855.87万元,其中:一般预算拨款23521.57万元,财政专户拨款19459万元,其他收入1875.3万元。比上年预算收入41424.08万元增加3431.79万元,增长8%,主要原因是生均拨款定额标准的提高导致一般预算拨款的增加。
三、支出预算说明
(一)支出预算总体说明
2014年广东财经大学支出预算44855.87万元,基本支出35167.87万元,占总支出预算78%,项目支出9688万元,占总支出预算22%。
1、工资福利支出预算17880万元,占支出预算40%;
2、商品和服务支出预算8593万元,占支出预算19%;
3、对个人和家庭的补助支出预算6547.57万元,占支出预算14%;
4、其他资本性支出预算2147.3万元,占支出预算5%;
5、项目支出预算9688万元,占支出预算22%。主要支出项目有:基建贷款利息3191万元;贷款风险准备金1596万元;偿还银行贷款本金3479万元;“创新强校工程”项目支出 1422万元。
单位名称:广东财经大学 | 单位:万元 | ||
收入 |
| 支出 |
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项目 | 2014年预算 | 项目 | 2014年预算 |
一、预算拨款 | 23,521.57 | 一、一般公共服务 |
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公共预算拨款 | 23,521.57 | 二、外交 |
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基金预算拨款 |
| 三、国防 |
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二、财政专户拨款 | 19,459.00 | 四、公共安全 |
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教育收费 | 19,459.00 | 五、教育 | 44,855.87 |
其他财政收入拨款 |
| 六、科学技术 |
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三、其他资金 | 1,875.30 | 七、文化体育与传媒 |
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事业收入 |
| 八、社会保障和就业 |
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事业单位经营收入 | 185.30 | 九、社会保险基金支出 |
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其他收入 | 1,690.00 | 十、医疗卫生 |
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| 十一、环境保护 |
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| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十六、商业服务业等事务 |
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| 十七、金融监管等事务支出 |
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| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备事务 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、国债还本付息支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 44,855.87 | 本 年 支 出 合 计 | 44,855.87 |
六、上级补助收入 |
| 结转下年 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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收入总计 | 44,855.87 | 支 出 总 计 | 44,855.87 |
2014年部门财政拨款支出预算表(基本支出) | |||||
单位名称:广东财经大学 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 | 备注 |
| 合计 | 20,677.57
| 20,677.57
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201 | 一、一般公共服务 |
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20101 | 人大事务 |
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| …… |
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202 | 二、外交 |
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20201 | 外交管理事务 |
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| …… |
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203 | 三、国防 |
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20301 | 现役部队 |
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| …… |
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204 | 四、公共安全 |
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20401 | 武装警察 |
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| …… |
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205 | 五、教育 |
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20502 | 普通教育 |
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2050201 | 学前教育 |
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2050202 | 小学教育 |
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2050203 | 初中教育 |
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2050204 | 高中教育 |
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2050205 | 高等教育 | 18,660.00
| 18,660.00
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20599 | 其他教育支出 | 2,017.57
| 2,017.57
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| …… |
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229 | 二十四、其他支出 |
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22999 | 其他支出 |
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| …… |
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2014年部门财政拨款支出预算表(项目支出) | |||||
单位名称:广东财经大学 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 | 备注 |
| 合计 | 2,844.00 | 2,844.00 |
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201 | 一、一般公共服务 |
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20101 | 人大事务 |
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| …… |
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202 | 二、外交 |
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20201 | 外交管理事务 |
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| …… |
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203 | 三、国防 |
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20301 | 现役部队 |
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| …… |
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204 | 四、公共安全 |
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20401 | 武装警察 |
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| …… |
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205 | 五、教育 |
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20502 | 普通教育 |
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2050201 | 学前教育 |
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2050202 | 小学教育 |
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2050203 | 初中教育 |
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2050204 | 高中教育 |
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2050205 | 高等教育 | 2,844.00 | 2,844.00 |
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| …… |
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229 | 二十四、其他支出 |
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22999 | 其他支出 |
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| …… |
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2014年项目支出情况说明
2014年财政拨款安排的项目支出共2844万元,具体情况如下:
教育(类)普通教育(款)高等教育(项)预算支出2844万元,比上年预算增加1932万元,主要原因是生均拨款定额标准的提高导致一般预算拨款的增加,按要求安排的归还贷款本金1422万元和创新强校工程项目1422万元,其中按要求安排的归还贷款本金比上年912万元增加510万元。
单位名称:广东财经大学 | 单位:万元 |
项目 | 金额 |
2014年行政经费 | 0.00 |
其中:“三公”经费 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 |